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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS

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Tribunal de Justiça

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO - 2023

 

 

1.APRESENTAÇÃO

O Plano Anual de Capacitação da Controladoria/Auditoria Interna para o exercício de 2023 foi idealizado levando em consideração o mapeamento de competências da Controladoria, suas necessidades de atualização e os eixos temáticos descritos no Plano Anual de Auditoria para o próximo exercício.

O presente documento atua como instrumento norteador das atividades de capacitação a serem disponibilizadas aos servidores desta pasta. As ações de capacitação e desenvolvimento profissional previstas neste instrumento são eventos presenciais/virtuais que contemplem trilhas de capacitação para o desempenho de diversas áreas.

É oportuno esclarecer que as ações relacionadas neste plano estão relacionadas às disposições da Resolução n º 309 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que aprova as Diretrizes Técnicas das Atividades de Auditoria Interna Governamental do Poder Judiciário –DIRAUD.

 

2.OBJETIVO GERAL

Esse plano tem por objetivo geral de promover ações de educação corporativa, alinhadas à missão, visão e aos valores institucionais, estimulando o desenvolvimento integral dos servidores da Controladoria/Auditoria Interna, agregando valor à instituição e valor social ao indivíduo.

 

3.OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O Plano Anual de Capacitação da Controladoria/Auditoria Interna tem como objetivos específicos:

  1. Apresentar eventos e cursos alinhados as atividades da Controladoria/Auditoria Interna;
  2. Possibilitar a melhoria na execução dos serviços de auditoria interna;
  3. Alavancar a realização das auditorias;
  4. Proporcionar ferramentas para aperfeiçoar os trabalhos da Controladoria, melhorando a qualidade dos resultados;
  5. Otimizar recursos evitando gastos e esforços em treinamentos desnecessários;
  6. Criar formas para que o processo de capacitação e aperfeiçoamento seja um processo continuado;
  7. Incentivar a capacitação de forma que os servidores possam atingir a progressão na carreira, o crescimento pessoal e o desenvolvimento institucional.

 

4. DIRETRIZES

 

Para a elaboração do plano anual, contou-se com a colaboração da equipe da Controladoria/Auditoria Interna identificando necessidades de capacitação e treinamento a partir dos temas das auditorias previstas no PAA 2023, aprovado pela Portaria n. 2796/22 - PRESIDÊNCIA, de 29 de novembro de 2022, disponível no ambiente do Portal da Transparência.

Os cursos poderão ser presenciais ou à distância e deverão ter correlação com o cargo ou ambiente organizacional.

As modalidades poderão ser:

1. Cursos e Treinamentos;

2. Participação em Encontros, Congressos, Seminários ou eventos e similares.

A coleta das necessidades dos cursos, treinamentos e participação em eventos externos foi realizada pela Controladoria. Essas necessidades são relacionadas com os cursos exigidos pelo CNJ e internos. Até a conclusão deste Plano de Capacitação não houve demanda do Conselho Nacional de Justiça para inclusão de capacitação específica para o exercício de 2023, o que poderá ocorrer durante a execução deste plano.

Destaca-se que o presente Plano serve de direcionamento para as ações de capacitação, podendo ser alterado, com a inclusão ou retirada de cursos, conforme a demanda do setor ou oferecimento pelo mercado.

A deliberação e aprovação do plano de capacitação serão realizadas pela Presidência do TJ/TO.

 

5. ESTRUTURA

A Controladoria Interna está localizada em sala no 2° piso no prédio Anexo I do Tribunal de Justiça. De acordo com a Resolução nº 015/2007-TJTO, alterada, a Controladoria possui a seguinte estrutura:

 

 

 

Ressalta-se que foi encaminhada proposta para reestruturação da Controladoria, por meio do SEI nº 20.0.000016072-6, com objetivo de modernizar adequar a pasta as boas práticas nacionais e atender a Resolução nº 308/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

 

 

6. EVENTOS

Na tabela abaixo são informados os cursos de interesse da Controladoria/Auditoria Interna.

Esclarece-se que no campo “instituição” não se informou a ESMAT como realizadora, em razão de que o número de participantes indicados para cada curso é pequeno, podendo não ser economicamente viável a realização na modalidade “in company”, deste modo foi utilizada a expressão “a definir”. Destaca-se que os cursos indicados são de assuntos específicos à área solicitante.

 

CURSO

MODALIDADE

CARGA HORÁRIA

N° DE

PARTICIPANTES

01

GESTÃO DE RISCOS E AUDITORIA BASEADA NA AVALIAÇÃO DE RISCOS NO SETOR PÚBLICO

 

Presencial

 

A Definir

03

02

ANÁLISE DE DADOS NO EXCEL PARA AUDITORIA

 

Presencial

A Definir

04

03

AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - DE

ACORDO COM A  LEI  N° 14.133/21

 

Presencial

A Definir

04

04

AUDITORIA EM CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (INCLUSIVE PLANILHAS)

 

Presencial

A Definir

03

05

CONSULTORIA

 

A Definir

A Definir

02

06

FÓRUM DE BOAS PRÁTICAS DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO

 

A Definir

A Definir

05

07

CONBRAI - CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA INTERNA

 

A Definir

A Definir

05

08

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DA AUDITORIA INTERNA

 

A Definir

A Definir

02

09

SUSTENTABILIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

 

A Definir

A Definir

03

10

APLICAÇÕES DE TÉCNICAS DE ESTATÍSTICA E AMOSTRAGEM PARA AUDITORIA INTERNA

 

A Definir

A Definir

02

11

NOVA LEI DE LICITAÇÕES - TI

 

Presencial

A definir

02

12

AUDITORIA DE GOVERNANÇA DE TI NO SETOR PÚBLICO

 

Presencial

A Definir

02

13

ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINARES E PROJETO BÁSICO PARA SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA DE ACORDO COM A LEI N° 14.133/21

 

Presencial

A definir

04

14

GESTÃO DE CRISES, COMUNICAÇÃO E IMAGEM PÚBLICA

 

A definir

A definir

05

15

AUDITORIA FINANCEIRA E A CERTIFICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

 

A definir

A definir

04

16

AUDITORIA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

A definir

A definir

03

 


 


logotipo

Documento assinado eletronicamente por Paula Jorge Catalan Maia, Chefe de Divisão, em 02/12/2022, às 11:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.


logotipo

Documento assinado eletronicamente por Alessandro Andre Bakk Quezada, Chefe de Divisão, em 02/12/2022, às 12:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.


logotipo

Documento assinado eletronicamente por Sidney Araújo Sousa, Diretor da Controladoria Interna, em 02/12/2022, às 13:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.


QRCode Assinatura

A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.tjto.jus.br/verifica/ informando o código verificador 4732165 e o código CRC A13C1DDE.




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